Orden de Compra. Nº
2585-41-AG24
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ADQ DE SERVICIO DE PRODUCCION PARA INTERVENCION,FOTOGRAFICA,DIRECCION DE TURISMO D.A N°12.802,REC,IMA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2585-41-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ DE SERVICIO DE PRODUCCION PARA INTERVENCION,FOTOGRAFICA,DIRECCION DE TURISMO D.A N°12.802,REC,IMA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS IMA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011002 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
SANGRA N° 350. OFICINA DE ADQUISICIONES.
Comuna
Arica
Impuesto
277400
Dirección de Envío de la Factura
SANGRA N° 350. OFICINA DE ADQUISICIONES.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
digitalgraphicmatriz
Razón Social
FRANCISCO JAVIER MANRÍQUEZ MANRÍQUEZ
R.U.T.
7.207.416-5
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
digitalgraphicmatriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Global
SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA INTERVENCIÓN FOTOGRÁFICA POR TEMPORADA ESTIVAL,PARA ELABORACION,INSTALACION Y DECORACION,SOBRE ARENA EN PLAYA LISERA ARICA,CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO
SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA INTERVENCIÓN FOTOGRÁFICA POR TEMPORADA ESTIVAL,PARA ELABORACION,INSTALACION Y DECORACION,SOBRE ARENA EN PLAYA LISERA ARICA,CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO
$ 1.460.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.460.000
$ 1.460.000
Total Neto
$ 1.460.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 277.400
TOTAL OC
$ 1.737.400
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.093.809-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
14.103.826-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
7.207.416-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.276.726-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.613.017-6
Ver adjunto