Orden de Compra. Nº
2585-1449-AG24
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ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION, DIDECO, ORD N° 2569-2024, LSV, IMA, compra ágil: 2585-1174-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2585-1449-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION, DIDECO, ORD N° 2569-2024, LSV, IMA, compra ágil: 2585-1174-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS IMA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna
Arica
Impuesto
64790
Dirección de Envío de la Factura
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Diego Limitada
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T.
76.239.680-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial San Diego Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151704
Bloques contra salpicaduras
60
Unidad
SOLERILLAS CANTO REDONDO, MEDIDAS 100X20X60 CM, MATERIAL DE HORMIGON, NORMATIVA Nch 3207 of 2013.
SOLERILLAS CANTO REDONDO, MEDIDAS 100X20X60 CM, MATERIAL DE HORMIGON, NORMATIVA Nch 3207 of 2013.
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.000
$ 141.000
30111601
Cemento
20
Unidad
BOLSAS DE CEMENTO DE 25 KG PARA USO GENERAL, NORMATIVA Nch 148 of 68.
BOLSAS DE CEMENTO DE 25 KG PARA USO GENERAL, NORMATIVA Nch 148 of 68.
$ 4.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.000
$ 83.000
49171602
Bolsas de arena
2
Metro Cúbico
ARENA GRUESA, NORMATIVA Nch 163 of 79.
ARENA GRUESA, NORMATIVA Nch 163 of 79.
$ 28.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
22101606
Esparcidoras de gravilla
2
Metro Cúbico
GRAVILLA PARA MORTERO.
GRAVILLA PARA MORTERO.
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
Total Neto
$ 341.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.790
TOTAL OC
$ 405.790
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
12.880.297-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.239.680-7
Ver adjunto