1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057374-367-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
02-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE VIGILANCIA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1057374-16-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
|
R.U.T. |
61.602.042-0 |
Dirección de Facturación |
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay |
Comuna |
Llay-Llay
|
Impuesto |
132477,804528985 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Cristian Saa Rojas |
Razón Social |
Cristian Saa Rojas
|
R.U.T. |
13.984.463-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Cristian Saa Rojas |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Unidad no definida | HORAS EXTRAS MES DE MAYO | HORAS EXTRAS MES DE MAYO |
$ 354.553,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 354.553
|
$ 354.553
|
80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Unidad | AUX.1 PORTERIA
REMUNERACIÓN MES DE ABRIL | Auxiliar de portería e informaciones |
$ 476.444,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 476.444
|
$ 476.444
|
|
Total Neto
|
$ 830.997
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
Honorarios (14,5%) 14,5 %
|
$ 132.478
|
$ 963.475
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.