1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4733-34-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-49-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS |
R.U.T. |
69.253.300-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS |
R.U.T. |
69.253.300-3 |
Dirección de Facturación |
Avda. Aeropuerto S/N |
Comuna |
Las Guaitecas
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Aeropuerto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
24-03-2025 |
|
Proveedor |
Pewen S.A. |
Razón Social |
SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A.
|
R.U.T. |
76.030.329-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Pewen S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111503
| Viajes o arriendos en vuelos chárteres | 1 | Unidad | Servicio de transporte de pasajeros, vía aérea, tramo Puerto Montt- Melinka, fecha por definir. | |
$ 850.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 850.000
|
$ 850.000
|
|
Total Neto
|
$ 850.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
$ 850.000
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.