Orden de Compra. Nº1380371-11-AG25 "Adquisicion de viveres especiales para buque AGB-46 Almirante Viel"
Recuerde que el responsable del pago es Rompehielos AGB 46 Almirante Viel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380371-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de viveres especiales para buque AGB-46 Almirante Viel
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AGB ALMIRANTE VIEL
Razón Social Rompehielos AGB 46 Almirante Viel
R.U.T. 61.981.350-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9031/11/2025 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Rompehielos AGB 46 Almirante Viel
R.U.T. 61.981.350-2
Dirección de Facturación Muelle de los Santos Mardones, Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 123966,64
Dirección de Envío de la Factura Muelle de los Santos Mardones, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUMALIN SPA
Razón Social PUMALIN SPA
R.U.T. 76.756.186-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUMALIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1UnidadPROVEEDOR DEBE OFERTAR SEGUN ANEXO A Y ADJUNTAR COTIZACION RESPECTIVA  $ 652.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.456 $ 652.456
Total Neto $ 652.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.967
TOTAL OC $ 776.423


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.713.688-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.