1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4037-888-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COLACION GIRA TECNICA SAGO FISUR PRODESAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de adquisiciones y abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
R.U.T. |
69.220.400-K |
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 124 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
R.U.T. |
69.220.400-K |
Dirección de Facturación |
San Francisco 124 |
Comuna |
*
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Impuesto |
22352,93 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 124 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Javier Alejandro Soto Barria |
Razón Social |
JAVIER ALEJANDRO SOTO BARRÍA
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R.U.T. |
14.480.330-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Javier Alejandro Soto Barria |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | COLACION GIRA TECNICA SAGO FISUR, USUARIOS PRODESAL DECRETO ALCALDICIO N° 2219 (30 JUGOS Y 30 SANDWICH) | |
$ 117.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.647
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$ 117.647
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Total Neto
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$ 117.647
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.353
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$ 140.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.