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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2409-166-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE REPARACION DE TAPIZ PARA BUSES DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
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R.U.T. |
69.170.101-8 |
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Dirección de Facturación |
LAUTARO Nr. 280 |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
207556 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO Nr. 280 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Franco Ferretti |
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Razón Social |
FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA
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R.U.T. |
9.550.195-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Franco Ferretti |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56121006
| Bancos o banquetas tapizadas | 1 | Global | SERVICIO DE REPARACION DE TAPIZ PARA BUSES DAEM, SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXO ECONOMICO ADJUNTO
LOS OFERENTES DEBERÁN ASISTIR A UNA VISITA EN TERRENO DE CARÁCTER OBLIGATORIA CON FECHA 27/02/2025 A LAS 10:00 HRS. (INFORMACIÓN DETALLADA EN EL ANEXO ECONÓMICO). | |
$ 1.092.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.092.400
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$ 1.092.400
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Total Neto
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$ 1.092.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 207.556
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$ 1.299.956
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.