1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4074-143-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de ferreteria PPC |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
|
R.U.T. |
69.150.902-8 |
Dirección de Facturación |
OHIGGINS N° 899 YUMBEL |
Comuna |
Yumbel
|
Impuesto |
13263,117647051 |
Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS N° 899 YUMBEL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
10-04-2025 |
|
Proveedor |
MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN |
Razón Social |
MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN
|
R.U.T. |
15.194.950-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131605
| Cepillos de limpieza | 1 | Global | -02 Escobilla de acero 4c
-07 cajas de tornillo hexagonal autoperforantes | Según contrato de suministro |
$ 69.806,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 69.806
|
$ 69.806
|
|
Total Neto
|
$ 69.806
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 13.263
|
$ 83.069
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.