1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4162-69-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-7-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE |
R.U.T. |
69.080.600-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE |
R.U.T. |
69.080.600-2 |
Dirección de Facturación |
Dr.Sanhueza S/N |
Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
17005 |
Dirección de Envío de la Factura |
Dr.Sanhueza S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
20-02-2025 |
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Proveedor |
AGROGEN |
Razón Social |
EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ
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R.U.T. |
13.793.317-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGROGEN |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111601
| Generadores diesel | 1 | Unidad | MANTENCION GENERAL EQUIPO ELECTROGENO MARCA TOMAHAWK,OFERTA DEBE INCLUIR INFORME TECNICO Y CERTIFICACION DEL PROVEEDOR PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.SE ADJUNTA MEMORANDUM DE REQUERIMIENTO. | |
$ 89.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.500
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$ 89.500
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Total Neto
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$ 89.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.005
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$ 106.505
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.