Orden de Compra. Nº867990-303-SE25 "ADQUISICIONES DE MUEBLES PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIO DE ESTUDIANTES CDP 70706 CC102"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-303-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES DE MUEBLES PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIO DE ESTUDIANTES CDP 70706 CC102
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 867990-63-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 70706 - CC 102 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 230280
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Muebles Santiago
Razón Social MUEBLES SANTIAGO SPA
R.U.T. 76.369.344-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Muebles Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario3UnidadVitrina metálica color blanco con 5 repisasSe adjunta ficha técnica de lo ofertado. Vitrina metálica SKU C-012. $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.000 $ 507.000
31162309
Estantes de montaje3UnidadLockers metálicosSe adjunta ficha técnica de lo ofertado. Locker metálico 15 puertas SKU LKC-555 $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.000 $ 705.000
Total Neto $ 1.212.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.280
TOTAL OC $ 1.442.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.