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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-78-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 2343-89-COT25 PED 282 IDDOC: 4156609 CTF 11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
46930 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-04-2025 |
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Proveedor |
CAROLINA XIMENA |
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Razón Social |
KAOS SPORT SPA
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R.U.T. |
76.783.279-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAROLINA XIMENA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53101602
| Camisas de hombre | 26 | Unidad | - 26 poleras con logos con estampados (2 logos, uno a cada lado frontal) - 13 Color negro y 13 color blanco - Poleras manga corta
- Cuello redondo - 100% algodón - 2 estampados delanteros a nivel de torso, de acuerdo a orientaciones técnicas (uno del municipio y otro del programa). SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA CON DETALLES, SE REQUIERE COTIZACION FORMAL CON CARACTER EXCLUYENTE. | |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 247.000
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$ 247.000
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Total Neto
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$ 247.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.930
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$ 293.930
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.