Orden de Compra. Nº5067-1338-AG24 "OC. Generada por invitación a compra ágil: 5067-1286-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1338-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra OC. Generada por invitación a compra ágil: 5067-1286-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 74370 del sistema ERP PEOPLESOFT .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,, Estación Central,
Comuna Estación Central
Impuesto 255431,25
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COBUR
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA COBUR LIMITADA
R.U.T. 77.600.266-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COBUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1UnidadRECAMBIO DE VIDRIOS DIE, CAMOES, CCEE ESTADÍSTICAS,, CASETA DE GUARDIAS 1) Departamento de Ingeniería eléctrica 2) Centro de alumnos de Estadística 3) CAMOES 4) CASETA GUARDIAS PASILLO CENTRAL 5) CASETA GUARDIAS PLANETARIO REVISAR DETALLE EN ADJUNTO.RECAMBIO DE VIDRIOS DIE, CAMOES, CCEE ESTADÍSTICAS,, CASETA DE GUARDIAS 1) Departamento de Ingeniería eléctrica 2) Centro de alumnos de Estadística 3) CAMOES 4) CASETA GUARDIAS PASILLO CENTRAL 5) CASETA GUARDIAS PLANETARIO REVISAR DETALLE EN ADJUN $ 1.344.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.375 $ 1.344.375
Total Neto $ 1.344.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.431
TOTAL OC $ 1.599.806


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.600.266-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.