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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2782-182-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESTANDARTE, OF. N°6. ESC. G-43 (SEP) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
36100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAGUDECO |
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Razón Social |
MARCELA ANDREA GUTIERREZ ITURRA
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R.U.T. |
16.009.266-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAGUDECO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121706
| Banderas | 1 | Unidad | ESTANDARTE TAMAÑO 0,70X1,20. FABRICADO EN FELPA O SATEN. COLORES CORPORATIVOS, BORDADOS, APLICACIONES TEXTILES Y VINILO PASAMANERIA Y FLECOS DORADO O PLATEADO; CON FUNDA PROTECTORA PVC TRANSPARENTE. CORDON DE DESFILE INCLUIDO. SE ADJUNTA ARCHIVO CON IMAGEN DE INSIGNIA | |
$ 190.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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Total Neto
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$ 190.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.100
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$ 226.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.