Orden de Compra. Nº1057049-10791-SE25 "ICC. ID. 1057049-285-LE24, ADJ. EX. NRO 2547/24 SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTAS DE ELEVADORAS DE AGUAS SERVIDAS PARA EL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN, ESTADO DE PAGO NRO. 41 DE FECHA 02-03-24"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-10791-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-285-LE24, ADJ. EX. NRO 2547/24 SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTAS DE ELEVADORAS DE AGUAS SERVIDAS PARA EL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN, ESTADO DE PAGO NRO. 41 DE FECHA 02-03-24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-285-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9386
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 665000
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maritza
Razón Social LIMPIEZA INDUSTRIAL ALFARO Y GODOY LIMITADA
R.U.T. 76.254.354-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maritza
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101539
Equipo de eliminación de cieno o aguas residuales1Global310-7411 Servicio de Mantención de 4 Plantas Elevadoras de Aguas Servidas para el Hospital Clínico San Borja Arriarán ESTADO DE PAGO NRO. 41 DE FECHA 25-03-25, PERIODO DEL 01-03-25 AL 08-03-25.310-7411 Limpieza Industrial Alfaro y Godoy Limitada presenta oferta para Servicio de Salud Metropolitano Central Hospital Clínico San Borja Arriaran. $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000
Total Neto $ 3.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 665.000
TOTAL OC $ 4.165.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.