Orden de Compra. Nº4020-109-SE25 "MATERIALES HABILITACION FERIA FAGAF 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CANETE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4020-109-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACION FERIA FAGAF 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4020-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010-FAGAF del sistema FAGAF 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE
R.U.T. 69.160.500-0
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 48286,82249
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HectorSalgadoBustos
Razón Social HÉCTOR RICHARD SALGADO BUSTOS
R.U.T. 12.734.851-0
Sucursal HectorSalgadoBustos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153138
Cabezales de corte o desbastado1GlobalMATERIALES CONSISTENTES EN: - 75 DISCO CORTE BREMEN 4-1/2. - 10 RODILLO MICROFIBRA TERMOF 7" LIZCAL. - 12 BANDEJA PINTURA LIZCAL. - 04 TORNILLOS AUTOPERFO/PUNTA ESPADA 10 X 2 (100UNDS). - 03 GUANTE CABRITILLA S / FORRO. - 04 COPLA CEMENTAR 63 MM PVC HIDRAULICO. - 04 UND, ADHESIVO PVC HUMEDAD VINILIT 240 CC. - 03 LINTERNA ENERGIZER CABEZA / INDUST 400 LUMINES. - 03 RODILLERAS NEGRA X PAR. (SURSEG) - 10 TAPA GRIS SANITARIA 50 MM. - 01 PALA PTA HUEVO MODELO ESPAÑOL TRUPER. - 01 LIENZA NARANJA TRUPER 65 MTS. - 06 JUEGO DE BUJES PARA HACER 50 - 20MM.  $ 259.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.328 $ 259.328
Total Neto $ 259.328
Descuento $ 5.187
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.287
TOTAL OC $ 302.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.