Orden de Compra. Nº1209-18-AG25 "MATERIALES PARA ACCION DE FORTALECIMIENTO LEC - FOMENTO LECTOR "
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1209-18-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ACCION DE FORTALECIMIENTO LEC - FOMENTO LECTOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración II Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T. 60.901.004-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 154 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T. 60.901.004-5
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 470, piso 5
Comuna Antofagasta
Impuesto 62044,5
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121108
Croqueras50UnidadCROQUERAS DE HOJA NEGRA PEQUEÑACROQUERAS DE HOJA NEGRA PEQUEÑA $ 2.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.250 $ 124.250
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo50UnidadSET DE LAPICES NEON PARA HOJAS NEGRAS (SET PEQUEÑO - 3 A 6 LAPICES)SET DE LAPICES NEON PARA HOJAS NEGRAS (SET PEQUEÑO - 3 A 6 LAPICES) $ 4.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.300 $ 202.300
Total Neto $ 326.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.044
TOTAL OC $ 388.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.