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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
621921-23-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición elementos Coyhaique |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jefatura de Comunicaciones - JEFCOM |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.900-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.979.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Las Perdices N° 700 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
46804,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Las Perdices N° 700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S.A.
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 60 | Unidad | Saco de hormigón preparado de 25 kilos | Saco de hormigón preparado de 25 kilos |
$ 2.730,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 163.800
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$ 163.800
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30102903
| Pilares de metal | 9 | Unidad | Fierros estriados de 10 mm x 6 mts | Fierros estriados de 10 mm x 6 mts |
$ 6.299,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.691
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$ 56.691
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31161601
| Pernos de anclaje | 12 | Unidad | Perno de anclaje 5/8 | Perno de anclaje 5/8 |
$ 2.154,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.848
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$ 25.848
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Total Neto
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$ 246.339
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.804
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$ 293.143
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.