Orden de Compra. Nº2505-173-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2505-133-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2505-173-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2505-133-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA S/N,EN DIRECCION COMUNAL DE SALUD, EN FRENTE DE ALAMEDA CUMPEO, EN EL EDIFICIO QUE ESTA DETRAS DE LA UNIDAD DE URGENCIAS.
Comuna Río Claro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA S/N,EN DIRECCION COMUNAL DE SALUD, EN FRENTE DE ALAMEDA CUMPEO, EN EL EDIFICIO QUE ESTA DETRAS DE LA UNIDAD DE URGENCIAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Forma de entregaServicio coordinado por encargada del Programa.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS MANCILLA MUÑOZ
Razón Social CARLOS HERIBERTO MANCILLA MUÑOZ
R.U.T. 14.489.650-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS MANCILLA MUÑOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121503
Servicio de fletes20UnidadServicio de trasnporte para el traslado de usuarios y profesionales del programa PADB Chile Crece Contigo. Favor adjuntar cotizacion formal indicando el valor por viaje. Se adjunta archivo con especificaciones y condiciones que debe cumplir el servicio. Se requiere de disponibilidad inmediata.  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Total Neto $ 1.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.489.650-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto