Orden de Compra. Nº2421-3633-SE25 "ARTICULOS ESCRITORIO S. SABINA (ABR. 2025)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-3633-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ESCRITORIO S. SABINA (ABR. 2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-1-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 22418,86
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes30CajaCORCHETES 26/6 1000 UNIDADES  $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590
44102001
Lámina para plastificar2CajaLAMINAS PARA TERMOLAMINAR 175 MICRONES (100 UNIDADES) CARTA  $ 15.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.464 $ 30.464
44102001
Lámina para plastificar2CajaLAMINAS PARA TERMOLAMINAR 175 MICRONES (100 UNIDADES) OFICIO  $ 16.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.260 $ 33.260
26111702
Pilas alcalinas60UnidadPILA AA UNIDAD  $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.840 $ 24.840
26111702
Pilas alcalinas60UnidadPILA AAA UNIDAD  $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.840 $ 24.840
Total Neto $ 117.994
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.419
TOTAL OC $ 140.413


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.