Orden de Compra. Nº734-340-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 734-217-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 734-340-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 734-217-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1562
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T. 61.607.800-3
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
Comuna Coyhaique
Impuesto 122360
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Rios carvajal
Razón Social JUAN CARLOS RÍOS CARVAJAL
R.U.T. 7.075.210-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Carlos Rios carvajal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Unidad no definida presupuesto S/N° por la mantención preventiva al Grupo Electrógeno marca TOYAMA de 5 KVA instalado en dependencias del SAMU de Puerto Aysén, , con garantía por 12 meses incluida. $ 317.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.000 $ 317.000
80111715
Profesionales1Unidad no definidaPEDIDO DE MATERIALES N°00403/2025presupuesto S/N° por la mantención preventiva al Grupo Electrógeno marca KAMA de 5,5 KVA instalado en dependencias del SAMU de Puerto Chacabuco, con garantía por 12 meses incluida $ 327.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000
Total Neto $ 644.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.360
TOTAL OC $ 766.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.