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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4474-410-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4474-8-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
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R.U.T. |
69.160.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Nahuelbuta 109 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
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R.U.T. |
69.160.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Nahuelbuta 109 |
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Comuna |
Contulmo
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Impuesto |
76989,91596 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nahuelbuta 109 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CEFEMAT |
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Razón Social |
GARDY HUGO AGUAYO TAPIA
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R.U.T. |
10.568.142-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CEFEMAT |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161503
| Clavo-tornillo | 1 | Unidad no definida | - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN DETALLE Y CANTIDADES ADJUNTAS | |
$ 405.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 405.210
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$ 405.210
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Total Neto
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$ 405.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.990
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$ 482.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.