1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2756-52-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
28-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE REVISION DE CALEFONT Y GASFITERIA PARA JARDINES INFATILES Y SALAS CUNA VTF |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
Dirección de Facturación |
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS |
Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
114000 |
Dirección de Envío de la Factura |
DALCAHUE Nº 349, LAS DUNAS |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERVICIOS JEZA |
Razón Social |
JENIFER DEL CARMEN ZAPATA PENA
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R.U.T. |
18.565.148-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS JEZA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 6 | Unidad | REVISIÓN DE CALEFONT Y GASFITERÍA. | |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 6 | Unidad | INFORME DE GASFITERÍA E INSTALACIONES. | |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.000
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$ 714.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.