Orden de Compra. Nº
3872-21-AG25
"
Sol. N°38, Memo.Int. N°4, Administración Central, elementos de protección personal, con cargo a subvención Programa Salud Oral.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3872-21-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
Sol. N°38, Memo.Int. N°4, Administración Central, elementos de protección personal, con cargo a subvención Programa Salud Oral.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna
Punitaqui
Impuesto
111444,5
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETOOLS SPA
Razón Social
Comercializadora de artículos ferreteros Osorio
R.U.T.
76.434.473-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETOOLS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
25
Caja
Guantes de nitrilo ambidiestros, desechables, no estéril, talla S. (100 unid., cada caja).
$ 4.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.250
$ 107.250
42132205
Guantes quirúrgicos
25
Caja
Guantes de nitrilo ambidiestros, desechables, no estéril, talla M. (100 unid., cada caja).
$ 4.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.250
$ 107.250
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario
25
Caja
Mascarillas KN95 (50 unid., cada caja).
$ 10.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 274.750
$ 274.750
53131601
Gorro de baño
15
Unidad
Gorros desechables fijo clip elastizados blancos: Marca Cramberry, equivalente o similar.
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.850
$ 74.850
39121719
Protectores
5
Unidad
Protector facial (escudo facial), antiempaño, antisalpicadura, altura por ancho 8"x16", visor 8x16 de policarbonato, casquete con arnés, espesor 1mm, visor.
$ 4.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.450
$ 22.450
Total Neto
$ 586.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.444
TOTAL OC
$ 697.994
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.