Orden de Compra. Nº3872-21-AG25 "Sol. N°38, Memo.Int. N°4, Administración Central, elementos de protección personal, con cargo a subvención Programa Salud Oral."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-21-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Sol. N°38, Memo.Int. N°4, Administración Central, elementos de protección personal, con cargo a subvención Programa Salud Oral.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 111444,5
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETOOLS SPA
Razón Social Comercializadora de artículos ferreteros Osorio
R.U.T. 76.434.473-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETOOLS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos25CajaGuantes de nitrilo ambidiestros, desechables, no estéril, talla S. (100 unid., cada caja).  $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.250 $ 107.250
42132205
Guantes quirúrgicos25CajaGuantes de nitrilo ambidiestros, desechables, no estéril, talla M. (100 unid., cada caja).  $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.250 $ 107.250
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario25CajaMascarillas KN95 (50 unid., cada caja).  $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.750 $ 274.750
53131601
Gorro de baño15UnidadGorros desechables fijo clip elastizados blancos: Marca Cramberry, equivalente o similar.  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.850 $ 74.850
39121719
Protectores5UnidadProtector facial (escudo facial), antiempaño, antisalpicadura, altura por ancho 8"x16", visor 8x16 de policarbonato, casquete con arnés, espesor 1mm, visor.  $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.450 $ 22.450
Total Neto $ 586.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.444
TOTAL OC $ 697.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.