Orden de Compra. Nº2994-141-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-57-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2994-141-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-57-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2994-57-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 262671,01
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería "DonCarlos"
Razón Social MAURICIO OMAR MUÑOZ PACHECO
R.U.T. 10.336.638-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería "DonCarlos"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaSEGUN FACTURA N° 46522  $ 147.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.227 $ 147.227
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaSEGUN FACTURA N°46523  $ 147.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.227 $ 147.227
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaSEGUN FACTURA N°46525  $ 109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.244 $ 109.244
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaSEGUN FACTURA N°46526  $ 130.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.084 $ 130.084
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaSEGUN FACTURA N°46363  $ 122.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.689 $ 122.689
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaSEGUN FACTURA N°46545  $ 143.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.992 $ 143.992
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaSEGUN FACTURA N°46361  $ 108.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.403 $ 108.403
11121610
Maderas duras1Unidad no definidaSEGUN FACTURA N°46362  $ 139.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.664 $ 139.664
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definidaSEGUN FACTURA N°46357  $ 82.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.689 $ 82.689
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definidaSEGUN FACTURA N°46358  $ 137.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.815 $ 137.815
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definidaSEGUN FACTURA N°46360  $ 113.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445
Total Neto $ 1.382.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.671
TOTAL OC $ 1.645.150