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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3477-33-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SISTEMA ELECTRICO DE FERIA FESTIVAL RAICES DE VILCÚN/ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3477-25-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
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R.U.T. |
69.190.800-3 |
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Dirección de Facturación |
Lord Cochrane 255 |
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Comuna |
Vilcún
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Impuesto |
318949,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lord Cochrane 255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS |
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Razón Social |
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
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R.U.T. |
13.462.049-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162305
| Abrazaderas de montaje | 1 | Global | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ESTOS PRODUCTOS: $1.000.000.- impuesto incluido. Solicitud de pedido 3839 | |
$ 839.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 839.440
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$ 839.440
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39121311
| Accesorios eléctricos | 1 | Global | COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA SISTEMA ELECTRICO. PRESUPUESTO DISPONIBLE: $1.000.000.- impuesto incluido. Solicitud de pedido 3838 | |
$ 839.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 839.240
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$ 839.240
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Total Neto
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$ 1.678.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 318.949
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$ 1.997.629
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.