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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4114-392-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
POLERAS PIQUÉ ESCUELA OSVALDO FUENTES BARRERA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
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R.U.T. |
69.181.000-3 |
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Dirección de Facturación |
Serrano 399 |
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Comuna |
Curacautín
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Impuesto |
62658,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Serrano 399 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA | ENTREGA DE PRODUCTOS SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS A LA COMPRA ÁGIL ID 4114-77-COT24. DESPACHO CON CARGO A PROVEEDOR. |
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Proveedor |
UNIFORMES |
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Razón Social |
UNIFORMES INSTITUCIONALES Y CORPORATIVOS UNITEX SPA
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R.U.T. |
77.856.915-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
UNIFORMES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102705
| Uniformes escolares | 1 | Global |
ADQUISICIÓN DE POLERAS TIPO PIQUÉ PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA OSVALDO FUENTES BARRERA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA ÁGIL ID 4114-77-COT24. | |
$ 329.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 329.780
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$ 329.780
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Total Neto
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$ 329.780
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.658
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$ 392.438
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.