Orden de Compra. Nº1962-629-SE23 "CDP ILLAPEL COMPRA DE FRUT., VERD. Y HUEV OCT. 23"
Recuerde que el responsable del pago es Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1962-629-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-10-2023
Nombre de la Orden de Compra CDP ILLAPEL COMPRA DE FRUT., VERD. Y HUEV OCT. 23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1962-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Coquimbo
Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
R.U.T. 61.004.012-8
Dirección de Unidad de Compra Cienfuegos N°289
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1399 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
R.U.T. 61.004.012-8
Dirección de Facturación CALLE CIENFUEGOS 289 LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 809914,52
Dirección de Envío de la Factura CALLE CIENFUEGOS 289 LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Flores Rojo
Razón Social PEDRO ANALIO FLORES ROJO
R.U.T. 8.373.638-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pedro Flores Rojo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaFACTURAS SEGUN GUIAS N°: 369,370,371,372,373,374,375,376,377.FACTURAS SEGUN GUIAS N°: 369,370,371,372,373,374,375,376,377. $ 4.262.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.262.708 $ 4.262.708
Total Neto $ 4.262.708
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 809.915
TOTAL OC $ 5.072.623