Orden de Compra. Nº
1962-629-SE23
"
CDP ILLAPEL COMPRA DE FRUT., VERD. Y HUEV OCT. 23
"
Recuerde que el responsable del pago es Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1962-629-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
CDP ILLAPEL COMPRA DE FRUT., VERD. Y HUEV OCT. 23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1962-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de Coquimbo
Razón Social
Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
R.U.T.
61.004.012-8
Dirección de Unidad de Compra
Cienfuegos N°289
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1399 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
R.U.T.
61.004.012-8
Dirección de Facturación
CALLE CIENFUEGOS 289 LA SERENA
Comuna
La Serena
Impuesto
809914,52
Dirección de Envío de la Factura
CALLE CIENFUEGOS 289 LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pedro Flores Rojo
Razón Social
PEDRO ANALIO FLORES ROJO
R.U.T.
8.373.638-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Pedro Flores Rojo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
1
Unidad no definida
FACTURAS SEGUN GUIAS N°: 369,370,371,372,373,374,375,376,377.
FACTURAS SEGUN GUIAS N°: 369,370,371,372,373,374,375,376,377.
$ 4.262.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.262.708
$ 4.262.708
Total Neto
$ 4.262.708
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 809.915
TOTAL OC
$ 5.072.623