Orden de Compra. Nº
2275-60-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-19-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2275-60-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-19-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2275-19-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
LICITACIONES SECPLAC
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
Comuna
La Pintana
Impuesto
6322689,071
Dirección de Envío de la Factura
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
muebles marian
Razón Social
ANA ISABEL MARIAN BAHAMONDES
R.U.T.
10.991.344-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
muebles marian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56101515
Camas
1
Global
SUMINISTRO DE CAMAROTES, COLCHONES, SABANAS Y ALMOHADAS. valor unitario por camarote completo es de $224.672 impuestos incluidos.
Camarote de madera de 1 plaza de 3x3 y largueros de 2x5y somier de 10 flejes.Colchon de resortes de 1 plaza, Sabanas de 144 hilos y almohadas, valor unitario por camarote completo es de $224.672 impuestos incluidos.
$ 33.277.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.277.311
$ 33.277.311
Total Neto
$ 33.277.311
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.322.689
TOTAL OC
$ 39.600.000