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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1464-1922-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO SERVICIO DE REAS HOSPITAL DE PARRAL NOVIEMBRE 2024. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
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R.U.T. |
61.606.918-7 |
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Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO # 1255 |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
9420,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO # 1255 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2024 |
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Proveedor |
Soc. Com. de Productos de Seguridad Industrial Cel |
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Razón Social |
SEGURYCEL SA
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R.U.T. |
99.510.910-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Soc. Com. de Productos de Seguridad Industrial Cel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181602
| Calzado protector contra materias peligrosas | 1 | Par | CALZADO DE SEGURIDAD NUMERO 42, SIMILAR A MARCA NORSEG, MODELO NEW ONTARIO, SE ADJUNTA IMAGEN Y FICHA TECNICA, PROVEEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA. | |
$ 49.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.580
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$ 49.580
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Total Neto
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$ 49.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.420
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$ 59.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.