Orden de Compra. Nº3743-221-AG24 "Reparación red de datos y wifi escuela La Villa"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3743-221-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Reparación red de datos y wifi escuela La Villa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 924 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 226742,96
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial EseGe SpA
Razón Social COMERCIAL ESEGE SPA
R.U.T. 76.789.242-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial EseGe SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202208
Conjuntos de cableado1Unidad no definidaMateriales de reparación de sistema según se indica en archivo adjunto. FAVOR OBLIGATORIO: SUBIR ANEXO-FORMULARI Y COTIZACIÓN DETALLADA.Materiales según detalle de compra ágil. Facturar con detalle de los productos. $ 1.193.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.384 $ 1.193.384
Total Neto $ 1.193.384
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.743
TOTAL OC $ 1.420.127


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.789.242-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.175.712-1 Ver adjunto