Orden de Compra. Nº4891-57-AG24 " compra ágil: 4891-40-COT24 COFFE BREAK FORMACION PROG. NAC. DESARROLLO EN LA EDUCACION (INGRESO 26/08/2024)"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4891-57-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 4891-40-COT24 COFFE BREAK FORMACION PROG. NAC. DESARROLLO EN LA EDUCACION (INGRESO 26/08/2024)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1358 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T. 61.978.780-3
Dirección de Facturación AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 119700
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAAN
Razón Social COMERCIAL TAAN SPA
R.U.T. 77.979.608-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadSE ADJUNTA REQUERIMIENTO TECNICO DEL SERVICIO.  $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.700
TOTAL OC $ 749.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.904.185-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.979.608-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 16.391.694-0 Ver adjunto