1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4882-21-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4882-5-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
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R.U.T. |
61.978.790-0 |
Dirección de Facturación |
Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena |
Comuna |
La Serena
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Impuesto |
303915,07 |
Dirección de Envío de la Factura |
Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DOLIVER |
Razón Social |
D OLIVER DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR E
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R.U.T. |
76.730.762-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DOLIVER |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad | INSUMOS DE ASEO.
SE ADJUNTA ANEXO CON EL DETALLE | |
$ 1.599.553,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.599.553
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$ 1.599.553
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Total Neto
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$ 1.599.553
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 303.915
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$ 1.903.468
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.