Orden de Compra. Nº2101-1049-SE24 "COMBUSTIBLE PARA CALDERAS 03-07-2024 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2101-1049-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA CALDERAS 03-07-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN MONTO, SE CREA NUEVA OC 2101-1105-SE24 QUE CORRIGE MONTO
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2101-203-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cañete
Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
R.U.T. 61.602.213-k
Dirección de Unidad de Compra Ruta P60R esquina Ruta P520
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2482 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
R.U.T. 61.602.213-k
Dirección de Facturación RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE.
Comuna Cañete
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura RUTA P 60 R ESQUINA RUTA P520, ENTRADA NORTE CAÑETE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.
R.U.T. 92.011.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel15000LitroS004-002 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERAS DESPACHO MIERCOLES 03.07.2024  $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.015.000 $ 15.012.665
Total Neto $ 15.012.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 15.012.664

Justificación de exención de impuesto