Orden de Compra. Nº2316-245-AG24 "OCM 245-SMN 43712-58 ABRIGOS IMPERMEABLES AZULES y 58 BOTAS DE AGUA-DAF RECURSOS HUMANOS GESTION DE PERSONAS-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2316-196-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2316-245-AG24
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra OCM 245-SMN 43712-58 ABRIGOS IMPERMEABLES AZULES y 58 BOTAS DE AGUA-DAF RECURSOS HUMANOS GESTION DE PERSONAS-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2316-196-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774
Comuna Recoleta
Impuesto 158688
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSM
Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA
R.U.T. 76.403.662-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111501
Botas de hombre116UnidadCOMPRA 58 ABRIGOS IMPERMEABLES Y 58 BOTAS DE AGUA FORRADAS CON POLAR, DETALLE TALLAS E IMAGEN REFERENCIAL ADJUNTO. SE REQUIERE COTIZACION FORMAL VALORIZADA, CON PRECIOS POR CADA ARTICULO, CON DATOS DE TRANSFERENCIA Y DE CONTACTO: NOMBRE, TELEFONO Y CORREO  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.200 $ 835.200
Total Neto $ 835.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.688
TOTAL OC $ 993.888


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.403.662-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.959.051-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.963.997-5 Ver adjunto