Orden de Compra. Nº3516-78-AG25 "MATERIALES PARA AREAS VERDES LOCALIDADES NEHUENTUE TROVOLHUE Y TRANAPUENTE,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3516-68-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3516-78-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA AREAS VERDES LOCALIDADES NEHUENTUE TROVOLHUE Y TRANAPUENTE,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3516-68-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
R.U.T. 69.190.500-4
Dirección de Facturación Calle Villagran /Esquina Pinto
Comuna Carahue
Impuesto 428811
Dirección de Envío de la Factura Calle Villagran /Esquina Pinto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ
Razón Social IVÁN EDGARDO CARIAGA MUÑOZ
R.U.T. 18.485.748-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1UnidadSe requieren materiales para la mejora de áreas verdes, según lo indicado en el anexo adjunto.ENTREGA EN 2 DÍAS. $ 2.256.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.256.900 $ 2.256.900
Total Neto $ 2.256.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 428.811
TOTAL OC $ 2.685.711


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.