1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1075963-18413-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-151-LR22 R284959 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-151-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
Comuna |
1
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Impuesto |
117838 |
Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Laboratorio Pasteur SA |
Razón Social |
LABORATORIO PASTEUR S.A.
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R.U.T. |
87.674.400-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Laboratorio Pasteur SA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191905
| Suplementos vitamínicos | 700 | Frasco | POLIVITAMINICO SOLUCION ORAL FRASCO 100ML (2170004) A | POLIVITAMINICOS JBE. FCO. 100 ML. CAJA X 50 FCOS. TONICO PASTEUR REG. ISP F-1217-18. VENCE: AGO-2024. FABRICANTE: LAB. PASTEUR S. A.MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN $ 150.000 + IVA,- PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES,-FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR,-DOCUMENTOS ADJU |
$ 886,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 620.200
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$ 620.200
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Total Neto
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$ 620.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 117.838
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$ 738.038
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.