1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3021-371-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
A-45, PRO-RETENCION, GIRA PEDAGOGICA, 4TO A. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
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R.U.T. |
69.151.301-7 |
Dirección de Facturación |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
Comuna |
Lota
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Impuesto |
1646032,7 |
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AMARANTA TRAVEL |
Razón Social |
AMARANTA TRAVEL SPA
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R.U.T. |
77.988.422-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMARANTA TRAVEL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90121502
| Agencias de viajes | 1 | Unidad | SERVICIO GIRA DE ESTUDIOS PROYECTO EDUCATIVO CONOCIENDONOS, CONOCIENDO PARA EL 4TO AÑO A. | SERVICIO GIRA DE ESTUDIOS PROYECTO EDUCATIVO CONOCIENDONOS, CONOCIENDO PARA EL 4TO AÑO A.
ESPECIFICACIONES SEGUN COTIZACION. |
$ 8.663.330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.663.330
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$ 8.663.330
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Total Neto
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$ 8.663.330
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.646.033
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$ 10.309.363
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.