1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2109-713-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
23-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Apósito Autoadhesivo c/banda central (2109-3-LQ24). |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2109-3-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
Justificación pago mayor a 30 días |
Segun Bases Generales Resolucion Nº604.- |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
Dirección de Facturación |
SAN MARTIN N°771 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
155800 |
Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN N°771 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
25-04-2025 |
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Proveedor |
Comercial LBF Limitada |
Razón Social |
COMERCIAL LBF LIMITADA
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial LBF Limitada |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 400 | Unidad | 01-01-02-224-T043 Aposito autoadhesivo c/banda central 20x10cm.
| 037-04192 |
$ 2.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 820.000
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$ 820.000
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Total Neto
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$ 820.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 155.800
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$ 975.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.