Orden de Compra. Nº
1057420-636-SE24
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CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH5274-35064-34874-34895 (scch)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057420-636-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH5274-35064-34874-34895 (scch)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1510
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T.
61.607.305-2
Dirección de Facturación
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
20907,982736
Dirección de Envío de la Factura
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARIAL SPA
Razón Social
ARIAL SPA
R.U.T.
77.275.691-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARIAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
3
Caja
Tempera
Tempera Ross 12 unidades
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.295
$ 5.294
14111525
Papel multiuso
1
Caja
Opalina Lisa
Opalina Lisa blanca 200 grs tamaño carta x 100 hjs
$ 15.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.882
$ 15.882
30102015
Lámina de plástico
1
Caja
Láminas termolaminar
Lamina termolaminar oficio 175 mc 100 uds
$ 19.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.328
$ 19.328
53141501
Alfileres rectos
1
Caja
Alfileres
Alfileres
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.471
$ 1.471
44121706
Lápices de madera
6
Caja
Lápices de colores
Lápiz de color 12 uds largo faber triangular
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.630
$ 15.630
44121706
Lápices de madera
2
Unidad
lapices Triangular torre N°2 X12
lapices Triangular torre N°2 X12
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
53121701
Porta documentos
50
Unidad
Porta credencial
Porta credencial rigida c/apretador plástico
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.800
$ 24.790
44122011
Carpetas para archivos
6
Unidad
Carpetas
Carpeta esc,cartulina artecolor
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.590
$ 10.588
44121618
Tijeras
1
Unidad
Tijeras
Tijera profesional 24,5cm
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.437
$ 2.437
44121612
Cuchillos cartoneros
1
Unidad
Cartonero
Cuchillo Cartonero 100mm x 18mm
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.975
$ 1.975
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
1
Unidad
Pegamento Liquido
Pegamento la gotita 2 ml
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.227
$ 2.227
11151701
Hilo de lana
2
Unidad
Hilo Cadena
Hilo Cadena
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
60123001
Figuras de goma Eva
4
Sobre
Goma Eva
Goma Eva
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.042
Total Neto
$ 110.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.908
TOTAL OC
$ 130.950
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.