Orden de Compra. Nº1057420-636-SE24 "CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH5274-35064-34874-34895 (scch)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-636-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH5274-35064-34874-34895 (scch)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057420-27-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1510
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
Comuna Tucapel
Impuesto 20907,982736
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIAL SPA
Razón Social ARIAL SPA
R.U.T. 77.275.691-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional3CajaTempera Tempera Ross 12 unidades $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.294
14111525
Papel multiuso1CajaOpalina Lisa Opalina Lisa blanca 200 grs tamaño carta x 100 hjs $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882
30102015
Lámina de plástico1CajaLáminas termolaminar Lamina termolaminar oficio 175 mc 100 uds $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328
53141501
Alfileres rectos1CajaAlfileresAlfileres $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
44121706
Lápices de madera6CajaLápices de coloresLápiz de color 12 uds largo faber triangular $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630
44121706
Lápices de madera2Unidadlapices Triangular torre N°2 X12lapices Triangular torre N°2 X12 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
53121701
Porta documentos50UnidadPorta credencialPorta credencial rigida c/apretador plástico $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.790
44122011
Carpetas para archivos6UnidadCarpetasCarpeta esc,cartulina artecolor $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.588
44121618
Tijeras1UnidadTijeras Tijera profesional 24,5cm $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
44121612
Cuchillos cartoneros1UnidadCartonero Cuchillo Cartonero 100mm x 18mm $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1UnidadPegamento Liquido Pegamento la gotita 2 ml $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227
11151701
Hilo de lana2UnidadHilo Cadena Hilo Cadena $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
60123001
Figuras de goma Eva4SobreGoma Eva Goma Eva $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042
Total Neto $ 110.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.908
TOTAL OC $ 130.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.