Orden de Compra. Nº1221016-147-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1221016-11-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Desarrollo de La Reina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1221016-147-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1221016-11-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1221016-11-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Desarrollo de La Reina
Razón Social Corporación de Desarrollo de La Reina
R.U.T. 71.378.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 del sistema NETCORE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Desarrollo de La Reina
R.U.T. 71.378.000-6
Dirección de Facturación Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750
Comuna La Reina
Impuesto 3705
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hospimedica Chile
Razón Social HOSPIMEDICA SPA
R.U.T. 76.706.567-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hospimedica Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general30UnidadAP. ESPUMA HIDROF POLIUR C/SILIC 10X10CM6858323 APOSITO DE ESPUMA 10X10 CM VENCIMIENTO FEBRERO 2027 VALOR UNIDAD VENTA CAJA X 10 UN $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
Total Neto $ 19.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.705
TOTAL OC $ 23.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.