1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2291-1493-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
02-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
NP Nº288 DIDECO.- SACO DE CARBON.- BODEGA MUNICIPAL.- CUENTA A4 P13 IMP 215-22-03-003 Orden de Compra: 2291-1493-CM24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA |
R.U.T. |
69.110.400-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
XX |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA |
R.U.T. |
69.110.400-1 |
Dirección de Facturación |
OFICINA BARRIAL QMB FG 11 1/2 NORTE2095 |
Comuna |
Talca |
Impuesto |
1282595 |
Dirección de Envío de la Factura |
OFICINA BARRIAL QMB FG 11 1/2 NORTE2095 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GRUPO SCM SPA |
Razón Social |
GRUPO SCM SPA
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R.U.T. |
76.566.610-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO SCM SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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