Orden de Compra. Nº598002-7-AG24 "Celebración dia de la madre Bienestar Alameda"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 598002-7-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Celebración dia de la madre Bienestar Alameda
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar
Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
R.U.T. 60.810.001-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
R.U.T. 60.810.001-6
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
Comuna Santiago
Impuesto 19147,82
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aguas Purificadas Emilia E.I.R.L
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AL POR MENOR Y MAYOR AGUA PURIFICADA Y PRODUCTOS PARA PEQUEÑOS ALMACENES JOSE YAÑEZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.182.729-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aguas Purificadas Emilia E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural1kilogramoQueso Gauda  $ 7.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.975 $ 7.975
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1kilogramoJamón PF Crispí  $ 7.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.975 $ 7.975
50192110
Nueces o frutos secos500GramoNuez   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50192110
Nueces o frutos secos500GramoAlmendras Noil Pareli seleccionada  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50171903
Aceitunas1kilogramoAceitunas  $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.916 $ 4.916
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadTorta Selva negra para 15 personasTorta Selva negra para 15 personas $ 18.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.072 $ 54.072
50202303
Jugos y néctar concentrados6UnidadJugo néctar en botella 1.5 LT durazno Andina del ValleJugo néctar en botella 1.5 LT durazno Andina del Valle $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.378 $ 9.378
50202311
Bebidas2UnidadCoca cola desechable normal 3.0 LTCoca cola desechable normal 3.0 LT $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
50192110
Nueces o frutos secos500GramoManíManí $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 100.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.148
TOTAL OC $ 119.926


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.371.921-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.182.729-2 Ver adjunto