1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1171166-181-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CMG/P02 SEP/ ESCUELA IGNACIO DOMEYKO/ RBD 13135-0/ ORD N°14 (FOLIO 15339)/ UTILES DE ASEO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
Dirección de Facturación |
colipi 484 local h-109 |
Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
119436,85 |
Dirección de Envío de la Factura |
colipi 484 local h-109 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
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R.U.T. |
77.808.773-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 150 | Unidad | desinfectante en aerosol 360 cc | desinfectante en aerosol 360 cc |
$ 2.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 402.150
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$ 402.150
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27111909
| Espátulas | 5 | Unidad | espátula de limpieza (removedor de masas sobre piso ) | espátula de limpieza (removedor de masas sobre piso ) |
$ 4.643,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.215
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$ 23.215
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14111703
| Toallas de papel | 50 | Unidad | toalla rollo una hoja 2x250 mts | toalla rollo una hoja 2x250 mts |
$ 4.065,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 203.250
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$ 203.250
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Total Neto
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$ 628.615
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.437
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$ 748.052
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.