Orden de Compra. Nº1171166-181-AG25 "CMG/P02 SEP/ ESCUELA IGNACIO DOMEYKO/ RBD 13135-0/ ORD N°14 (FOLIO 15339)/ UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-181-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SEP/ ESCUELA IGNACIO DOMEYKO/ RBD 13135-0/ ORD N°14 (FOLIO 15339)/ UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 664
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación colipi 484 local h-109
Comuna Copiapó
Impuesto 119436,85
Dirección de Envío de la Factura colipi 484 local h-109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos150Unidaddesinfectante en aerosol 360 cc desinfectante en aerosol 360 cc $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.150 $ 402.150
27111909
Espátulas5Unidadespátula de limpieza (removedor de masas sobre piso ) espátula de limpieza (removedor de masas sobre piso ) $ 4.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.215 $ 23.215
14111703
Toallas de papel50Unidadtoalla rollo una hoja 2x250 mts toalla rollo una hoja 2x250 mts $ 4.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.250 $ 203.250
Total Neto $ 628.615
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.437
TOTAL OC $ 748.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.