Orden de Compra. Nº2452-567-AG24 "INSUMOS DE ESCRITORIO cágil: 2452-96-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-567-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO cágil: 2452-96-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474
Comuna Santiago
Impuesto 41965,3
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios160UnidadPlumón Permanente De Colores Rojo, Azul, Verde, Negro. No Toxico  $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.920 $ 29.920
44121708
Marcadores150UnidadDestacador De Colores Amarillo, Rosado, Verde, Naranjo. No Toxico  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadCinta De Embalaje Transparente De 45 Mm De Ancho O Mas  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
14111610
Cartulina200UnidadCartulinas De Pliego De Colores Variado  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
44121618
Tijeras20UnidadTijeras Con Mango De Plástico Resistente De 17 A 20 CmTIJERA ISOFIT 7" 19 CMS $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.180 $ 15.180
44122106
Chinches y tachuelas30CajaCaja De Push Pins De 50 Unidades Con Colores Surtidos  $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.570 $ 12.570
60121148
Papel lustre50UnidadPapel Lustre Colores Surtidos Con Diseños 16 X 16 Cm Min 20 HojasBLOCK PAPEL LUSTRE 24 HOJAS 12 COL 16X16 $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.650 $ 41.650
31201610
Colas50UnidadCola Fría De 200 Grs Mínimo No ToxicaADHESIVO COLA FRÍA TORRE STICK IMAGIA 225 G $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
Total Neto $ 220.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.965
TOTAL OC $ 262.835


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.820.837-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.715.730-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.637.498-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.042.972-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.061.008-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto