Orden de Compra. Nº1593-373-AG24 "Material de Oficina OR Araucanía/CBS-5887-2024"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1593-373-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina OR Araucanía/CBS-5887-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
R.U.T. 61.221.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 765 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
R.U.T. 61.221.000-4
Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7
Comuna Santiago
Impuesto 21399,89
Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL
R.U.T. 76.167.938-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras1UnidadCaja con material de oficina según especificaciones e indicaciones de documento adjunto. Según Cotización N°907401 $ 112.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.631 $ 112.631
Total Neto $ 112.631
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.400
TOTAL OC $ 134.031


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.167.938-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto