1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1224792-68-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224792-35-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
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R.U.T. |
65.170.323-9 |
Dirección de Facturación |
HERNANDO DE MAGALLANES 823 |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
175559,62 |
Dirección de Envío de la Factura |
HERNANDO DE MAGALLANES 823 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SECURITY WALL |
Razón Social |
SECURITY WALL ANDRES ESTEBAN AMÉSTICA LARA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.486.059-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SECURITY WALL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92121504
| Guardias de seguridad | 1 | Unidad | 1 supervisor para los guardias ,debidamente equipado para los dias 14 y 15 de septiembre 2024. coordinar con coordinador de la fundacion | |
$ 199.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 199.000
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$ 199.000
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92121504
| Guardias de seguridad | 6 | Unidad | 6 guardias de seguridad para los dias 14 y 15 de septiembre 2024 ,presentacion bafona .coordinar con coordinador de la funadcion cultural. | |
$ 120.833,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 724.998
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$ 724.998
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Total Neto
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$ 923.998
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 175.560
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$ 1.099.558
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.