1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3463-1-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3463-2-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN |
R.U.T. |
69.100.700-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN |
R.U.T. |
69.100.700-6 |
Dirección de Facturación |
Luis Cruz Martinez s/n |
Comuna |
Vichuquén
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Impuesto |
83409,62 |
Dirección de Envío de la Factura |
Luis Cruz Martinez s/n |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALTAZÚ MOTORS |
Razón Social |
ALTAZÚ MOTORS SPA
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R.U.T. |
77.319.512-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALTAZÚ MOTORS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40161505
| Filtros de aire | 1 | Unidad | FILTRO DE ACEITE VW AMAROK
FILTRO DE AIRE VW AMAROK
FILTRO DE POLEN VW AMAROK
BATERIA 90 AMP BAJA KOREA
GOLILLA ALUMINIO CARTER | |
$ 190.258,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.258
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$ 190.258
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | REPARACION ALTERNADOR
MANO DE OBRA | |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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15121501
| Aceite de motor | 1 | Unidad | ACEITE PETRONAS SYNTIUM 10W40 4L | |
$ 48.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.740
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$ 48.740
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Total Neto
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$ 438.998
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.410
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$ 522.408
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.