Orden de Compra. Nº3680-236-AG24 "compra ágil: 3680-193-COT24. POR EL SERVICIO DE MANTENCION MAQUINAS DE SOLDAR LICEO SAN ESTEBAN, SEGUN INFORME TECNICO ADJUNTO. SEGUN SOLICITUD ORD N°94 DEL 23/08/2024, CON CARGO A MANTENCIÓN Y REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3680-236-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-193-COT24. POR EL SERVICIO DE MANTENCION MAQUINAS DE SOLDAR LICEO SAN ESTEBAN, SEGUN INFORME TECNICO ADJUNTO. SEGUN SOLICITUD ORD N°94 DEL 23/08/2024, CON CARGO A MANTENCIÓN Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154
Comuna San Esteban
Impuesto 209159,5042001
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A&O Ingeniería y Técnica Industrial
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALPHA-OMEGA LIMITADA
R.U.T. 77.530.241-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A&O Ingeniería y Técnica Industrial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171508
Máquinas de soldar10UnidadMantenimiento máquinas de soldar, de acuerdo a documento adjunto. Estandarizar porta electrodos de 300 amp, tomas de tierra de 500 amp, cambio de enchufe a domiciliarios a todas las máquinas.SEGÚN COTIZACIÓN N°784 $ 110.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.840 $ 1.100.839
Total Neto $ 1.100.839
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.160
TOTAL OC $ 1.309.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.457.885-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.530.241-0 Ver adjunto