Orden de Compra. Nº1057539-16781-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057539-931-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-16781-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057539-931-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10239 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos 65, Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 316926,27
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 65, Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotelera Don Vicente S.A
Razón Social HOTELERA DON VICENTE S A
R.U.T. 96.989.380-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotelera Don Vicente S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería55Unidadse requiere el servicio de 55 cafés para la realización de la actividad  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.750 $ 332.750
90101701
Gestión de cafetería52Unidadse requiere el servicio de 52 almuerzos para la realización de la actividad  $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808.392 $ 808.392
90111604
Salones1Unidadse requiere salón para 50 personas para realización de actividad para el día 07.05.2025  $ 316.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.807 $ 316.807
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC1Unidadse requiere el arriendo de notebook para la realización de la actividad  $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC1Unidadse requiere el arriendo del servicio de amplificación  $ 172.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.269 $ 172.269
Total Neto $ 1.668.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 316.926
TOTAL OC $ 1.984.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.