Orden de Compra. Nº966874-9-AG25 "REQ.- 20373 Compra de Insumos para Mantención Itinerancias 2025. CC 1-05-190. Publicación CA 966874-11-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND TIEMPOS NUEVOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 966874-9-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra REQ.- 20373 Compra de Insumos para Mantención Itinerancias 2025. CC 1-05-190. Publicación CA 966874-11-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Contenido
Razón Social FUND TIEMPOS NUEVOS
R.U.T. 72.548.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND TIEMPOS NUEVOS
R.U.T. 72.548.600-6
Dirección de Facturación Avda. Punta Arenas 6711
Comuna La Granja
Impuesto 164163,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. Punta Arenas 6711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SS Servicios SpA
Razón Social SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.444.026-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SS Servicios SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección100UnidadROLLOS GAFFER NEGRO 50MM X 50M NEGRO TOPEX  $ 5.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.000 $ 532.000
31201512
Cinta Transparente100UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48X50 MT  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
31201503
Cintas adhesivas de protección100UnidadCINTA AISLANTE NEGRA TEMFLEX 165 19MM X 9MTS  $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.300 $ 89.300
31162108
Anclajes de amarrar20BolsaBOLSAS DE 100 UNIDADES DE AMARRA CABLES NEGROS 200X48 MM (MEDIDA EXCLUYENTE)  $ 2.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.420 $ 58.420
24101710
Inmovilizadoras de embalaje20RolloPLASTICO STRETCH PARA EMBALAJE, 50 CM 2.300 KG  $ 6.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.300 $ 125.300
Total Neto $ 864.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.164
TOTAL OC $ 1.028.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.